刷新时间:2016-11-09
内审监察 面议 参考工资
山东省聊城市东昌府区  |  3-5年 |  本科  |  年龄不限  |  招1人  |  全职
五险一金全勤奖节日福利8小时工作制带薪年假健康体检通讯补贴餐补/工作餐
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岗位职责

(一)审计监督企业内部控制。组织开展公司及各业务事业部(以下简称公司及事业部)内部控制制度建设和执行的监督检查,评价内部控制制度的完善性有效性,及时发现存在的缺陷和风险,针对问题提出整改意见。 
(二)企业财务收支审计。履行对公司及事业部的财务收支、财务决算、资产质量等财务活动的审计监督职能,对财务活动特别是财务收支的合法性、合规性及时开展审计,并严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告。
(三)重要经营活动和重点业务审计。开展对公司及事业部有关投资、经济担保、重要合同、重大物质采购招标、工程与重大技术改造项目的招投标及预决算、改革改制、资产重组等重大经济活动的审计监督工作。
(四)效益审计。开展业务经营、重大决策和资金使用效益、管理效能等效益审计,对业务经营活动进行全面、深入地剖析评价,找出经营管理的薄弱环节,分析潜在风险和影响企业效益的因素。
(五)提出审计管理建议,督促整改落实。根据审计发现问题,提出管理建议在向公司管理层汇报形成意见后,发送有关事业部要求整改。同时,做好后续审计工作,督促审计决定与管理建议的有效落实。

岗位要求

1、具备本科以上会计、财务、审计等相关专业学历,特别优秀者可放宽至专科以上学历;
2、具备中级以上会计、审计专业技术职称,有注册会计师证等相关执业证书可者优先考虑;
3、具有三年以上企业财务、会计、审计工作经历或会计事务所工作经历,有国有大、中型企业相关工作经历者优先考虑;
4、熟悉国家有关法律法规及规章,特别是财务会计、审计、税务等法规制度并能熟练运用,并具有较强的综合分析、思考判断、沟通协调能力;
5、能够坚持原则、忠于职守、廉洁自律、诚信正直,具有良好的职业道德。

晋升机制
审计专员审计主管审计经理
工作地址
聊城市东昌府区东昌东路177号财智大厦
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