岗位职责
1、根据公司需要,开展常规审计及各类专项审计,根据审计结果提出合理化的管理建议; 2、监督内部控制的实施,发现违规现象时,及时预警; 3、对合资公司的经营情况、财务状况进行审计; 4、汇总审计结果,督促责任人及时进行整改关差; 5、对内部控制的设计与运行情况进行审计,并对发现内控薄弱环节及漏洞及时预警;
岗位要求
1、根据公司需要,开展常规审计及各类专项审计,根据审计结果提出合理化的管理建议; 2、监督内部控制的实施,发现违规现象时,及时预警; 3、对合资公司的经营情况、财务状况进行审计; 4、汇总审计结果,督促责任人及时进行整改关差; 5、对内部控制的设计与运行情况进行审计,并对发现内控薄弱环节及漏洞及时预警;
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