岗位职责
1、制定并实施审计计划,完成公司及下属子公司各项经营、财务审计及专项审计;
2、根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
4、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
5、监督、检查公司制度的落实情况;
6、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;7、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作 。
岗位要求
1、年龄50岁以内,本科及以上学历,财务、金融、审计等相关专业,具有中级会计师职称,国际注册内部审计师优先;
2、5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验;
3、熟悉国内上市公司法规及内控要求,在房地产行业内控管理有丰富经验者优先;
4、原则性强,沟通表达能力好,具备良好的理解、分析机综合判断能力;
5、具备良好的保密意识和团队合作精神,细心敬业、责任心强
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理
工作地址
聊城市聊城市东昌路市委对面
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私营企业
201~500人
聊城市聊城市东昌路市委对面
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