岗位职责: 1、起草公司内部审计制度,编制年度内部审计工作计划; 2、建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等; 3、对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 4、对公司的会计资料,财务收支的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 5、对公司采购、基建工程、重大投资项目、重大资产处置进行专项审计 6、对公司定期进行内部审计,提出审计发现问题、风险及建议,形成审计报告并上报; 7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告。 任职要求: 1、大学专科及以上学历,会计、审计相关专业,2年以上审计工作经验,年龄25-45岁;中级以上(含中级)会计或审计专业技术资格(优先) 2、具备审计岗位必备的会计、审计等专业知识和业务能力;具有较强的专业文字组织能力和表达能力; 3、熟悉财税法规、审计和风险控制知识体系和程序、公司财务管理流程; 4、严谨细致,坚持原则、廉洁奉公、忠诚保密,具备较好的沟通协调能力,发现问题的能力,及处理问题的能力; 5、熟练使用EXCEL,WORD,PPT等office软件; 6、有团队合作精神。职位福利:带薪年假、五险一金、高温补贴、全勤奖、包吃
岗位职责: 1、起草公司内部审计制度,编制年度内部审计工作计划; 2、建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等; 3、对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 4、对公司的会计资料,财务收支的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 5、对公司采购、基建工程、重大投资项目、重大资产处置进行专项审计 6、对公司定期进行内部审计,提出审计发现问题、风险及建议,形成审计报告并上报; 7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告。 任职要求: 1、大学专科及以上学历,会计、审计相关专业,2年以上审计工作经验,年龄25-45岁;中级以上(含中级)会计或审计专业技术资格(优先) 2、具备审计岗位必备的会计、审计等专业知识和业务能力;具有较强的专业文字组织能力和表达能力; 3、熟悉财税法规、审计和风险控制知识体系和程序、公司财务管理流程; 4、严谨细致,坚持原则、廉洁奉公、忠诚保密,具备较好的沟通协调能力,发现问题的能力,及处理问题的能力; 5、熟练使用EXCEL,WORD,PPT等office软件; 6、有团队合作精神。职位福利:带薪年假、五险一金、高温补贴、全勤奖、包吃
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